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蚌埠医学院内部审计职责
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    学院审计机构是在分管院领导的直接领导下,依据国家法律、法规以及上级主管部门和学校的规章制度,独立行使内部审计监督权,实行经济监督的职能部门。负责对学校和所属单位财务收支及有关经济活动的真实、合法和效益进行内部审计监督,减少损失浪费,提高办学资金效益,保障学院教学、科研事业健康、有序、持续发展。其职责范围如下:
    1、按照上级要求和内审工作需要,负责制订本院内部审计工作规章制度和实施办法;
    2、监督国家财经法纪、上级主管部门和学院财经规章制度的执行情况;
    3、检查学校及所属单位的财务收支计划或单位预算的执行和决算;
    4、审查预算内、外各项教育资金的核算、管理和使用;
    5、核实校办产业及其他经济实体的资产、负债和损益以及承包经营合同兑现情况;
    6、验证学院基建、维修和装饰工程的概算和预决算;
    7、调研与教育经费、基建投资、预算外资金等财务收支有关的经济活动及经济事项,为领导决策提供可靠参考依据;
    8、督查教学、医疗、科研、行政等国有资产的管理和使用情况;
    9、评审内部控制制度的健全、有效和执行情况;
    10、根据党委统一部署和组织、人事部门的委托,对处级领导干部进行任期经济责任审计;
    11、开展审计、财务、税务、工程、合同等经济法规业务咨询与服务工作;
    12、依法对审计、调查事项的结果,作出审计决定、提出审计意见和建议;
    13、根据上级及学院规定对有关经济事项实行审签制度;
    14、上级交办或委托及院领导交办的其他审计事项。

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